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HOME政策法規 >> 中注協印發《企業內部控制審計指引實施意見》
  中注協印發《企業內部控制審計指引實施意見》
[來源:中國注冊會計師協會] [作者:不詳] [日期:11-10-12] [熱度:]

 

會協〔2011〕 66 號
 
        各省、自治區、直轄市注冊會計師協會:
 
        為了規范注冊會計師執行內部控制審計業務,明確工作要求,提高執業質量,維護公眾利益,我會制定了《企業內部控制審計指引實施意見》,現予印發,自2012年1月1日起施行。執行中有何問題,請及時反饋我會。
 
         附件:企業內部控制審計指引實施意見
 
中國注冊會計師協會
                                           二○一一年十月十一日

 
 
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